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审计工作

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供电局内部审计工作总结

近年来,市审计局不断强化对内部审计工作的指导。一是组织本市内审人员认真学习审计法规和《省内部审计工作规定》,及时召开座谈会,加深理解文件精神,增强内审人员对内审工作重要性的认识;二是组织内审人员参加各种类型的审计知识培训班,提升内审人员的审计理论水平和实际操作能力;三是动员内审人员总结内审工作经验,撰写内审专题论文,开展经验交流,提高内审工作质量;四是帮助内审部门建立有关内审制度,规范内审工作程序,使内审工作逐步走上规范化的轨道。市供电局的内审工作不只是局限于事后审计,对事前审计和事中审计尤为重视。

【阿力范文网】【范文】 审计计划 审计质量 审计目标 内部审计 更新日期:2023-03-28 11:03:06

审计局:审计工作涉及到的法律法规

依法审计是审计监督的一项基本原则,随着社会经济文化发展日新月异,法律也在不断地进行修订完善,由于我国法律渊源众多,新旧法律多有并存,法律内容交叉重复不可避免。因此,熟悉我国法律基本构架和法律适用规则将有利于提高审计人员适用法律的准确度,提高审计人员执法水平,提升审计监督的权威性,同时也关系着审计行为是否经得起社会的检验和历史的考验。部门规章是由国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有管理职能的直属机构,根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内,制定的规范性文件的总称。

【阿力范文网】【范文】 法律 法律制定 审计局 时政 更新日期:2023-02-26 04:02:24

民营企业内部审计工作运作流程

内部审计机构是民营企业家非常重视的部门。审计人员具备必要的内部审计知识和技能、拥有内审岗位资格、尊守职业道德、对企业忠诚只是内部审计人员的基本素质,也是企业老板对内部审计人员的基本要求,但这远远不够。没有好的运作方法和内审工作实绩,内部审计将一事无成。民营企业建立内部审计机构首先是市场做大以后的需要。内部审计要有怀疑一切的审计行为和纠正风险的过程。审计工作应突出客观性。民营企业发展一般都经历过“家族奋斗过程”。立足企业实际学贵在用,内部审计人员掌握和创新工作方法在为企业增加效益的同

【阿力范文网】【范文】 内部审计 审计计划 企业流程管理 审计目标 更新日期:2023-02-23 01:02:42

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